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一般貿易出口怎么交增值稅
"出口企業未在規定期限內申報退(免)稅的貨物"應視同內銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。一般納稅人以一般貿易方式出口貨物計算銷項稅額公式:銷項稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價÷(1+法定增值稅稅率)×法定增值稅稅率。同時,根據《國家稅務總局關于外貿企業出口視同內銷貨物進項稅額抵扣有關問題的通知》(國稅函〔2008〕265號)第二條"外貿企業出口貨物,凡未在規定期限內申報退(免)稅或雖已申報退(免)稅但未在規定期限內向稅務機關補齊有關憑證,以及未在規定期限內申報開具《代理出口貨物證明》的,自規定期限截止之日的次日起30天內,由外貿企業根據應征稅貨物相應的未辦理過退稅或抵扣的進項增值稅專用發票情況,填寫開具進項發票明細表(包括進項增值稅專用發票代碼、號碼、開具日期、金額、稅額等),向主管退稅的稅務機關申請開具《外貿企業出口視同內銷征稅貨物進項稅額抵扣證明》",用以抵扣進項稅額。該公司再根據計算出的銷項稅額和進項稅額確定應繳增值稅稅額。
一般貿易出口需要繳納銷項稅嗎?
1、所有銷售流通環節,都是要征稅的。 出口和內銷的產品都一樣有17%的增值稅。。
只是出口產品有個國家鼓勵出口的退稅政策,所以在不同退稅率的情況下,我們就簡單的描述綜合稅賦率的時候,就說不用交稅,這個詞的意思是:可以用退稅來沖抵。不是不交。。
2、如果出口產品可以享受退稅,則應按規定申請退稅,國稅機關審核通過以后可以辦理退稅。如果出口產品屬于國家規定不能享受退稅的產品,則應視同內銷征收增值稅。
3、只要公司的貨物不屬于國家禁止出口的,并且具有出口許可,出口貨物執行的免抵退稅辦法。出口的會計處理似同內銷,只是沒有應交稅金-增值稅(銷項)科目,全部計入收入。
根據國家稅務總局關于重新發布《營業稅改征增值稅跨境應稅服務增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告:第六條:納稅人提供跨境服務免征增值稅的,應單獨核算跨境服務的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發票。納稅人提供跨境服務免征增值稅的,應單獨核算跨境服務的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發票。
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