代訂住宿費什么意思

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【問題】

代訂住宿費什么意思?

【答案】

代訂住宿費入賬報銷的差旅費,出差人員應填制“差旅費報銷單”,下附單據包括往返車票、住宿費、住勤費等,另外還要計算填入出發補助費。

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住宿費報銷制度

(一):差旅費報銷制度及流程

差旅費報銷管理制度

為了規范出差人員的審批及報銷程序,控制費用,提高效率,結合本公司的實際情況,特制定本制度。

一、 報銷制度細則

1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》(詳見附表),經總裁批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》,填寫借據,經財務負責人審核,總裁審批后方可借款。

3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后,應主動向主管領導匯報工作,由總裁考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證,按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經總裁審批后方可報銷。

6、出差回公司應在一周內報賬,月底結賬前應將差旅費用結清,借據不允許跨月,如遇特殊情況,需經總裁批準,否則借據余款將從借款人工資中扣除。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,特殊情況由總裁特批,并將特批意見以書面或電話形式告知財務,方可借支款項。對違反規

定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

8、報銷憑證的有關規定:

(1)出差人員在費用報銷時,應取得并按要求規范填寫真實合法的原始憑證(發票),否則,視為無效憑證,不予報銷。 “客戶名稱”欄:填寫公司全稱,不得有漏字、錯別字;“金額”欄:大小寫金額書寫規范、準確無誤;開票人:填寫具體完整的開票人姓名;發票印鑒:加蓋銷貨單位或提供勞務單位發票專用章或財務專用章,且清晰可見;票面痕跡:發票不得有任何的涂改、挖補痕跡。

(2)出差人員在費用報銷時,報銷單據應按序分類粘貼,且必須整齊規范,原始單據清晰可見,粘貼范圍不超出報銷單封面。憑證內容應填寫完整,住宿發票填明起止日期及天數。單據的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單粘貼內容包括:機票、車船費、住宿費、市內交通費等。

(3)出差人員在費用報銷時,報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。如住宿不應取得商業零售發票,商業零售不應取得餐飲發票,即支出費用要有相對應的發票和項目。

二、 報銷標準及原則

(一) 出差補助報銷標準(采取包干制,元/人/天)

(二)、交通工具標準

(三)、報銷原則

1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內交通費等實行包干制,提供足額發票報賬。

2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行,有特殊業務情況的,在總裁允許的前提下,可按實報銷。

3、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支。

4、差旅途中符合乘臥標準(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時),可以購買規定標準的臥鋪、艙位。符合以上規定未買臥鋪票的,特快按票價30%,其它列車票價50%予以補助。

5、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。

6、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

(1) 出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的; (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的; (3) 收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的; (4) 陪同重要客人外出的;

(5) 執行特殊業務或晚上辦事超過二十二點不方便的。 以上情況須請示總裁同意后方可報銷。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行多支付的費用均由個人自理。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。

8、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總裁同意,并注明參與招待的人員,經總裁審核簽字后,方可到財務部報銷,同時當天伙食補助予以取消。

9、對于自帶車輛人員,行車途中的違章罰款一律不準報銷。 10、兩人以上出差人員,在請示總裁允許后,可就隨行高一級人員標準執行。

(四)、借款標準:

1、普通員工: 2000元(預計出差天數5天以上) 2、部門負責人:3000元(預計出差天數5天以上) 3、副總裁: 4000元(預計出差天數5天以上) 4、執行總裁: 5000元(預計出差天數5天以上)

特殊情況需董事長批準可以增加借款數額,并將增支金額以書面及電話

住宿費報銷制度(二):出差費用報銷管理制度

出差費用報銷管理制度

出差費用標準:

1交通:以最合理的方式選擇交通方式。按實報銷

2伙食:全天30元/每天的標準。

3住宿:不得超過100元/每夜的標準。同性以一個房間報銷為標準。

出差報銷細則

1、公司所有人員出差,必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。

2、如有出差同行人,填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時,須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度,出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時,可分開報銷或合并報銷,并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》,否則財務管理部門有權拒收。

5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷,另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷,超支自理。丟失發票須出示相關證明材料,由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助:出差期間伙食補助按標準包干使用,參加會議等

如提供食宿,不得申請補助?;锸逞a助按早中晚分攤,比例分別:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學習、培訓等活動時,由組織者統一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目,出差人不得重復報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的,可按住宿標準的50%給予補助,但需要發票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的,發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等,填寫“費用報銷單”報銷,并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規定的特殊情況,需總經理或董事長批準。 出差報銷細則

1、公司所有人員出差,必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。

2、如有出差同行人,填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時,須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費實行按次報銷制度,出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時,可分開報銷或合并報銷,并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》,否則財務管理部門有權拒收。

5、出差期間發生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差

旅費中報銷,另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的清單。

6、住宿費、市內交通費必須憑發票在規定的標準內據實報銷,超支自理。丟失發票須出示相關證明材料,由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。

7、伙食補助:出差期間伙食補助按標準包干使用,參加會議等如提供食宿,不得申請補助?;锸逞a助按早中晚分攤,比例分別:早餐20%、中餐40%、晚餐40%,財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。

8、參加會議、學習、培訓等活動時,由組織者統一支付費用(如住宿費、交通費、伙食費)的項目,出差人不得重復報銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的,可按住宿標準的50%給予補助,但需要發票進行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的,發生的汽油費、過路、過橋費、停車費等,填寫“費用報銷單”報銷,并注明出差目的地。出差補助部分填寫“差旅費報銷單”。

11、凡不符合上述規定的特殊情況,需總經理或董事長批準。 出差報銷票據要求

1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票,并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章,否則為無效票據不予報銷。

2、住宿發票必須據實填開,并注明入住、退房時間及天數、單價,大小金額相符,開票人簽名,開票單位蓋章;且不得要求酒店在

開票時加計電話費、餐費(酒店內包含有免費早餐的除外)、娛樂費用、酒店內提供的食品或日用品消費等金額,否則視為虛報。

3、不論是餐費發票、住宿發票、長途車票等有票面金額大于實際發生金額的,必須按實際發生金額在票據背面注明實報金額,未注明且按票面金額填報的視為虛報。

4、同一次發生的餐費發票、住宿發票、出租車票、長途車票票據不得連號,如有連號,必須有相應的合理解釋,否則視情節為無效或虛報。

5、的士發票必須是機器打印的發票(沒有機器打印發票的地區除外),交通費發票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人。

6、發票抬頭名稱:根據實際情況按所在公司全稱填寫:無錫浩興鋼業制品有限公司。

7、票據粘貼:每次出差的原始票據應按時間順序逐日填寫,先交通票據、后住宿票據依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上(粘貼單可用與報銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替)。

8、票據填寫:姓名、職務、出差事由、起止日期及地點、交通費、住宿費、出差補助等應分項逐日逐行填寫,金額合計欄小寫以“¥”封頭,大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整,并與原始票據金額相符。

9、報銷時所需附件:差旅費報銷單、出差申請審批單、有效單據。

報銷違規罰則

1、所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監制的正式發票,并加蓋開票單位的發票專用章或財務專用章,否則為無效票據不予報銷。

2、發票原則上必須是當年度內的有效發票。

3、第一次虛報的對虛報的金額不予報銷,并對報銷人處以虛報金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者,無論金額大小,一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結清費用。

5、凡是虛報者,其直接上司承擔相應的連帶責任并處以虛報金額和罰款合計的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報銷的,公司不予報銷。

住宿費報銷制度(三):2015差旅費報銷制度

第1篇:差旅費報銷管理制度

為有效控制差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫"出差申請單",注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的"出差申請單"填寫"用款申請單",由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在"出差申請單"中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況,向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在"出差申請單"任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干,其標準如下:

(1)集團公司領導:按出差所在地區不同,本著節約的原則可住3-5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員:可住3-4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

(3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內,非省會120元以內?;锸逞a助40元/天。

(4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內,非省會60元以內。伙食補助40元/天。

(5)市內交通費:公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區間。如遇特殊情況,事后應寫書面匯報,經經主管部門領導批準后,方可報銷。

2、去集團公司的分支機構或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必須住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內交通費按前述標準予以補助。

(2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內交通費。

4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節約的原則伙食費60元/天。

三、幾點具體規定:

1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內交通二項補助費。

2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報總經理批準后,方可報銷。

4、乘坐交通工具的規定:

(1)、公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準,方可報銷。

(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

(3)、去集團公司設有辦事處的地區,連續乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙,超過六小時發給夜間乘車(船)補助費30元。

(5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。

5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據,部門負責人審批時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成帳(賬)務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

10、本制度自發布之日起執行。

第2篇:差旅費報銷制度

為控制費用,提高效率,規范出差人員的審批及報銷程序,結合本廠的實際情況,特制定本制度。

一、報銷范圍:

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法:

1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜,出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的,應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的,不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存,并作為部門費用考核依據。

如要借款,應填寫"領款單",根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

2、差旅費報銷程序:經批準出差辦事人員,應如實填寫"差旅費報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務部審核簽字,按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,應事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認可。

三、差旅費報銷原則

(1)市區內出差不論時間長短,均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發給誤餐補助費,超出市區范圍的,發出差補助費六十元每天。

(2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發票計算報銷,沒有正式發票的均不給報銷。

(3)車費報銷條件:超出市區范圍的憑正式發票給予報銷,沒有正式發票均不給報銷。

(4)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發生車船票;只按規定報銷出差各項補貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的范圍。

四、差旅費報銷有關注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理,出差人員不準超標準住宿和坐飛機,因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單,不得將數次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費用報銷單報銷,不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%,退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

四、本規定從2015年7月1日起執行。本廠應參照本制度,制定本廠差旅費管理辦法,并報廠長批準后執行。

第3篇:差旅費報銷管理制度

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要,進一步規范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

2、教職員工應充分利用現代通訊網絡技術辦理外地公務,盡量控制公務出差,縮短出差時間,減少出差次數。確需因公務出差須經分管校領導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費,按"交通費憑票據實報銷,住宿費限額憑據報銷,伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用"的辦法報銷。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經校長批準,然后據實報銷。

②出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規定,若舉辦單位免費提供住宿的,按第4條③款執行?!咀∷拶M報銷制度】

5、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據實報銷。出差人員未經校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

②出差期間市內交通費按直轄市、省

會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干使用。

③到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內交通費。

④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內)的10%計發個人補助費(⑥經批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據實報銷。

6、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

②經學校研究,校長同意參加各種短期學習的培訓人員,不分區域,學習期間每人每天補助生活費8元?!咀∷拶M報銷制度】

③小專業學生外出培訓和學生實習就業的帶隊駐點教師,往返培訓點和實習就業點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業單位聯系解決。

7、出差人員通訊費補助辦法

①本市內出差不補通訊費,本市外省內出差每天補助15元,省外每天補助25元。

②參加各種短期學習和培訓的人員,除補助往返學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外出處理公務確需開支公關費用的,必須事前報校長批準,然后憑據在相關專項經費中報銷。

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