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失控發票進項稅轉出怎么寫分錄,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
失控發票進項稅轉出怎么寫分錄?
答:出現失控發票后,首先應核實開票方是否已按期申報納稅,或者是否仍是非正常戶及走逃狀態。
若已報稅繳款,根據《國家稅務總局關于失控增值稅專用發票處理的批復》(國稅函〔2008〕607號)規定,購買方主管稅務機關對認證發現的失控發票,應按照規定移交稽查部門組織協查。屬于銷售方已申報并繳納稅款的,可由銷售方主管稅務機關出具書面證明,并通過協查系統回復購買方主管稅務機關,該失控發票可作為購買方抵扣增值稅進項稅額的憑證。
若仍是未申報欠稅狀態,購買方則不能進項抵扣,即使已抵扣,也應進項稅額轉出。
因此,對于失控發票進項稅轉出,其會計分錄如下:
補繳稅款
借:庫存商品(主營業務成本)
貸:應交稅金-增值稅-進項轉出
交滯納金
借:營業外支出
貸:銀行存款
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