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小規模企業誤開稅點怎樣填申報表,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
小規模企業誤開稅點怎樣填申報表?
答:對于小規模企業誤開稅點,發票稅點開錯了,當月發現的當月作廢,跨月發現了暫時按開票稅率報稅,發現月份沖銷開紅字發票,再開正確的發票。
同時,對于小規模企業填寫申報表,應該注意以下:
1、按適用稅率計稅銷售額這一欄所有一般納稅人都要填。
在財務上不作銷售但按稅法規定應繳納增值稅的視同銷售和價外費用的銷售額。比較常見的就是投資、贈送、分配、集體福利等,雖然在會計處理上計入了營業外支出、銷售費用等,但是納稅申報的時候,需要在這里進申報。
公司生產手機的,中秋節給員工每人都發了一部手機,手機不含稅市場價格是1000元一部,發了1000部的話,
(1)。此處的銷售額要增加視同銷售的100萬。
(2)。營業稅改征增值稅的納稅人,服務、不動產和無形資產有扣除項目的,本欄應填寫扣除之前的不含稅銷售額。
2、小規模的免稅銷售額一行不能隨便填。
此處填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、應稅行為的銷售額,不包括出口免稅銷售額。應稅行為有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。
以上就是關于小規模企業誤開稅點怎樣填申報表的相關內容,希望本文對你有所幫助,更多與報表有關的文章,請繼續關注數豆子。
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