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?免稅企業要交企業所得稅嗎,未到起征點的小規模企業不需要繳納增值稅,但需要根據收入所得繳納所得稅,不過也有相應的稅收優惠。如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
免稅企業要交企業所得稅嗎
直接免征的增值稅的企業也是要繳納企業所得稅的,如果企業所得稅的應納所得額不超過100萬元,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
根據《關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》一、對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。
第二條 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。
退稅免稅涉及到的報表有什么
1)免稅銷售收入及進項發票申報:每月15日前在綠色通道中進行申報。進項發票在"增值稅抵扣明細表"中選擇"外貿退稅"進"待抵扣稅金";外銷銷售收入在"免稅貨物及勞務銷售額"中反映。
2) 退稅申報:三單齊全后隨時向退稅機關申報退稅。涉及報表版:
(1)《外貿企業出口貨物退稅匯總申報表》;
(2)《外貿企業出口貨物明細申報表》;
(3)《外貿企業出口貨物進貨申報明細表》;
(4)《外貿企業出口貨物退稅申報明細表》;
(5)出口貨物退稅原始憑證按關聯號整理并裝訂成冊:
①出口貨物報關單(出口退稅專用聯)權;
②增值稅專用發票(抵扣聯)或《出口退稅進貨分批申報單》;
③出口發票;
④代理出口貨物證明、代理出口協議(合同)(代理出口業務提供);
⑤稅收(出口貨物專用)繳款書或出口貨物完稅分割單(消費稅)。(6)出口貨物備案單證目錄;
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