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本月應交增值稅不交下月進項抵扣會計處理是怎樣的,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。
本月應交增值稅不交下月進項抵扣會計處理是怎樣的?
1。購進商品時
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2。如果進項大于銷項
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)
下月交上月增值稅(如有):
借:應交稅費-未交增值稅(等)
貸:銀行存款
企業必須按照國家規定履行納稅義務,對其經營所得依法繳納各種稅費。這些應繳稅費應按照權責發生制原則進行確認、計提,在尚未繳納之前暫時留在企業,形成一項負債(應該上繳國家暫未上繳國家的稅費)。
企業應通過“應交稅費”科目,總括反映各種稅費的繳納情況,并按照應交稅費項目進行明細核算。該科目的貸方登記應交納的各種稅費,借方登記已交納的各種稅費,期末貸方余額反映尚未交納的稅費;期末如為借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費。
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