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一般納稅人收到普通發票如何進行賬務分錄的,關于這個問題,一直是大家所關注的內容,一般納稅人只有取得增值稅專用發票才能做進項稅額抵扣,因此,取得的增值稅普通發票應該按價稅合計金額入成本。如果不太了解,也別著急,一起來看看數豆子為大家整理的相關知識吧。
一般納稅人收到普通發票如何進行賬務分錄的?
答:公司為一般納稅人,開具的增值稅普通發票,具體如下:
1、如果是一般納稅人銷售貨物開具增值稅普通發票的,和開具增值稅專用發票的賬務處理是一樣的。在借方登記應交稅費-應交增值稅(進項稅)即可。
2、如果是一般納稅人收到其他單位開具的增值稅普通發票,那么該進項稅是不能抵扣的,相關稅費計入購進產品的成本中。
3、舉例:例如企業購進原材料。
如果取得的是增值稅普通發票:
借:原材料
貸:銀行存款(或應付賬款)
如果是收到增值稅專用發票:
借:原材料
應交稅金---應交增值稅---進項稅額
貸:銀行存款(或應付賬款)
以上就是關于一般納稅人收到普通發票如何進行賬務分錄的的詳細介紹,更多與普通發票賬務分錄的有關的內容,請繼續關注數豆子會計網,希望本文對你有所幫助。
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