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計提稅金和實繳稅金差異調整分錄怎么做?剛入職的會計小伙伴在進行會計處理時常會遇到分錄不會做的問題,其實會計分錄很簡單,只要掌握了相關會計科目,一切都容易多了,下面是數豆子給大家整理的計提稅金和實繳稅金差異調整分錄怎么做。
計提稅金和實繳稅金差異調整分錄怎么做?
答:具體分錄有兩種方式列舉:
1、這是因為交稅軟件自動四舍五入的緣故,下月調整就是。
2、單獨做一張沖銷的憑證
實際繳納的稅金比計提稅金多了的原因有2種情況:
1、實際繳納的稅金是正確的,計提少了,這種情況需要補計提。分錄如下(如營業稅):
借:主營業務稅金及附加
貸:應交稅費-應交營業稅
2、實際繳納的稅金繳納多了,申報金額有誤,可以申請退稅,也可以在下個月繳納稅金的時候少繳納多繳納的部分。
計提稅額與實繳稅額的區別是什么?
計提稅額:依據公司的具體情況,按照稅法規定的稅種和稅率,用預算數作為計提基數提取的應繳納的稅金;
實繳稅額:是在申報時根據真實的業務情況,依據真實發生額作為基數實際扣繳的稅金。
如果預算數每個月發生的都相同,二者一般是一樣的;但是有可能會有尾差調整,所以也可能不同;也有可能預算數很不準確,造成預算和實際差額較大。
以上就是關于計提稅金和實繳稅金差異調整分錄怎么做的詳細介紹,希望對你有所幫助,更多與計提稅金和實繳稅金差異調整分錄有關的內容,請繼續關注數豆子會計網。
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