-
賬實不符如何調整,以下是數豆子整理的內容。
賬實不符如何調整造成賬實不符的原因是多方面的:如財產物資保管過程中發生的自然損耗;財產收發過程中由于計量或檢驗不準,造成多收或少收的差錯;由于管理不善、制度不嚴造成的財產損壞、丟失、被盜;在賬簿記錄中發生的重記、漏記、錯記;由于有關憑證未到,形成未達賬項,造成結算雙方賬務不符,以及發生意外災害等。根據以上情況,主要進行以下處理:
1、現金日記賬面余額與庫存現金數額不相符采用實地盤點的方法來確定庫存現金的實存數,然后再與現金日記賬的賬面余額核對,以查明賬實是否相符及盈虧情況?,F金清查后應填寫"現金盤點報告表"并據以調整現金日記賬的賬面記錄。
2、銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單的余額不相符**與開戶銀行轉來的對賬單進行核對,來查明銀行存款的實有數額。銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單不一致的原因有兩個方面:一是雙方或一方記賬有錯誤;二是存在未達賬項。對于未達賬項,應**編制銀行存款余額調節表進行調整。
3、各項財產物資明細賬余額與財產物資的實有數額不相符對各項財產物資的盤點結果,應逐一填制盤存單,并同賬面余額記錄核對,確從盤盈盤虧數,填制實存賬存對比表,作為調整賬面記錄的原始憑證。
4、有關債權債務明細賬賬面余額與對方單位的賬面記錄不相符一般采用發函詢證的方法進行核對。在**往來賬戶記錄完整正確的基礎上,編制"往來款項對賬單",寄往各有關往來單位。對方單位核對后退回,蓋章表示核對相符;不相符,對方單位說明情況。據此編制"往來款項清查表",注明核對相符與不相符的款項,對不相符的款項按有爭議、未達賬項、無法收回等情況歸類合并,針對具體情況及時采取措施予以解決。
固定資產賬實不符怎么辦?固定資產賬實不符會造成盤盈、盤虧的結果。對于盤盈、盤虧有不同處理方式。
1、固定資產盤盈:按新準則規定,固定資產盤盈應作為前期差錯記入"以前年度損益調整"科目。(1)盤盈固定資產時:
借:固定資產
貸:累計折舊
以前年度損益調整
(2)計提應納的所得稅費用:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交所得稅
(3)補提盈余公積:
借:以前年度損益調整
貸:盈余公積
(4)調整利潤分配:
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配--未分配利潤
2、固定資產盤虧:固定資產盤虧造成的損失,應當計入當期損益。按管理權限報經批準后處理時,按可收回的保險賠償或過失人賠償,借記"其他應收款"科目,按應計入營業外支出的金額,借記"營業外支出--盤虧損失"科目,貸記"待處理財產損溢"科目。
(1)盤虧時:
借:累計折舊
固定資產減值準備
待處理財產損溢--待處理固定資產損溢
貸:固定資產
(2)報經同意后,可收回的保險賠償或過失人賠償:
借:其他應收款
貸:待處理財產損溢--待處理固定資產損溢
(3)應計入營業外支出的金額:
借:營業外支出--盤虧損失
貸:待處理財產損溢--待處理固定資產損溢
賬實不符如何調整?通過上文小編老師匯總的相關介紹資料后,大家對此內容應該都是非常清楚的,其實賬實不符的情況在企業公司也會時有發生的,作為一名合格的會計人員遇到這類問題不要慌,通過小編老師的辦法進行核實,如果還有問題那么就來本網站上找會計名師進行咨詢,會有老師給你們解答的。
- 上一篇:記錯科目怎么調整
- 下一篇:哈?單車開具的發票可以入交通費嗎
-
會計做賬實操最值得注意的幾大事項是
首先,正確的確認會計科目是必不可少的。會計科目是指在會計賬簿中記錄企業經濟活動的分類單元,正確的確認會計科目可以為日后的會計工作提供良好的基礎,避免會計賬簿的混亂和錯
-
行政事業單位會計怎么做賬(做賬實例最新)
行政事業單位往來款項是指行政事業單位與其他單位發生財務結算關系時形成的、臨時性待結算款項,在行政事業單位中占有很重要的比重行政事業單位賬務處理具有其特殊性。事業和普通企業單位所做的
-
新手出納會計做賬實操教程
大家都知道會計離不開出納,出納也是一個企業里相當重要的崗位人員,出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作
-
庫存現金銀行存款賬實相符如何處理
庫存現金銀行存款賬實相符如何處理內賬外賬中銀行存款和庫存現金處理:1、做內外帳的話,兩本賬之間不能有關聯。2、外賬給稅所看的,就是說跟銀行賬戶有關的,進外帳。3、現金收支
-
賬實不符時是調賬還是調實際現金
賬實不符時是調賬還是調實際現金,數豆子為大家整理相關內容如下。賬實不符時是調賬還是調實際現金造成賬實不符的原因有哪些1、在收、發各項財產過程中,由于計量、檢驗不準確而發生品種
-
會計做賬實操最值得注意的幾大事項
會計做賬實操最值得注意的幾大事項,做賬時,各位會計會遇到各種問題,數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。財會人員應該了解做賬實操的工作流程,更應該了解相關的財務軟件,稍有規
-
賬實不符該如何處理
賬實不符該如何處理,關于這個問題一直被各位會計們所關注,本文整理了會計中與處理相關的內容,一起來看看。1、現金日記賬賬面余額與庫存現金數額不相符采用實地盤點的方法來確定庫存現金的實
-
遇到賬實不符的情況要怎么處理
遇到賬實不符的情況要怎么處理,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。(1)現金日記賬賬面余額與庫存現金數額不相符采用實地盤點的方法來確定庫存現金
-
會計全盤真賬實操內容有哪些?
會計全盤真賬實操學習內容:1、期初建賬。賬簿的開啟,建立總賬,建立出納日記賬,建立明細
-
一套完整的會計做賬實例
這幾天小編在網上經??吹接行┚W友在尋找會計做賬實例,為了能夠幫助到大家,小編整理了一套完整的會計做賬實例,大家