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購買稅控盤的金額在增值稅減免稅中怎么填,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
購買稅控盤的金額在增值稅減免稅中怎么填?
答:關于購買稅控盤的金額在增值稅減免稅中怎么填在財稅[2012]15號里有相關規定。
財稅[2012]15號
五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
那么小規模納稅人購買稅控盤的金額在增值稅減免稅中怎么填呢?
小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
以上就是小編為大家介紹的購買稅控盤的金額在增值稅減免稅中怎么填的全部內容了,希望對大家有幫助,如大家還有不知道的地方可以點擊窗口問老會計答疑!
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