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小規模納稅人附加稅申報表怎么填寫,最近很多小伙伴關注這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
小規模納稅人附加稅申報表怎么填寫
享受免稅政策的小規模納稅人,若月銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元),則銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》中的"免稅銷售額"相關欄次,具體為:)納稅人登記注冊類型為"個體"的,填寫第11欄"未達起征點銷售額";納稅人登記注冊類型非"個體"的,填寫第10欄"小微企業免稅銷售額";《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》主表第10欄和第11欄不能同時有數。
小規模納稅人應納稅額
小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務,實行按照銷售額和征收率計算應納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進項稅額。其應納稅額計算方式為:
應納稅額=銷售額×征收率
由于小規模納稅人在銷售貨物或應稅勞務時,一般只能開具普通發票,取得的銷售收入均為含稅銷售額。所以在計算應納稅額時,必須將含稅銷售額換算為不含稅的銷售額后才能計算應納稅額。
小規模納稅人銷售貨物或應稅勞務采用銷售額和應納稅額合并定價方法的,按下列公式計算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)
小規模納稅人自開增值稅專用發票,發生銷售不動產業務,可以自己開增值稅專用發票嗎?
根據《稅務總局關于擴大小規模納稅人自行開具增值稅專用發票試點范圍等事項的公告》的規定,納入小規模納稅人自行開具增值稅專用發票試點范圍的小規模納稅人,已選擇自行開具增值稅專用發票的,銷售其取得的不動產,需要開具增值稅專用發票的,仍應當按照有關規定向稅務機關申請代開。
小規模納稅人跟一般納稅人清卡有哪些相同和不同處?
相同處:實行季報的小規模納稅人在增值稅申報期內,清卡的方式跟一般納稅人一樣,都需要先抄稅,再進行納稅申報,申報完成后,再登陸增值稅發票開具軟件就完成清卡的工作了。不同處,實行季報的小規模納稅人增值稅不在申報期內,在月初的時候,登陸增值稅發票開票軟件就自動完成抄稅清卡的工作了。
小規模納稅人實行差額征收,享受免征增值稅優惠是以差額前還是差額后的銷售額確定?
根據《稅務總局關于小規模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》的規定:"適用增值稅差額征稅政策的小規模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規定的免征增值稅政策?!对鲋刀惣{稅申報表(小規模納稅人適用)》中的"免稅銷售額"相關欄次,填寫差額后的銷售額。
小規模納稅人享受附加稅優惠政策是怎么規定的?
根據《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》第三條規定,由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
第四條規定,增值稅小規模納稅人已依法享受資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加其他優惠政策的,可疊加享受本通知第三條規定的優惠政策。
以上就是數豆子小編為大家詳細整理的關于小規模納稅人附加稅費申報表怎么填的知識,小規模納稅人一般只能開具普通發票,不可以開具增值稅專用發票。但如果小規模納稅人向一般納稅人銷售貨物或應稅勞務,購貨方要求銷貨方提供增值稅專用發票時,稅務機關可以為其代開增值稅專用發票
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