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合作研究開發項目研發費用該怎么入賬,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
合作研究開發項目研發費用該怎么入賬?
答:對于合作研究開發項目研發費,有兩個階段可以討論:
一、研究階段(無形資產準則規定:研究階段的支出全部費用化)
1相關費用發生時
借:研發支出 -- ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等)
貸:庫存現金(銀行存款、應付職工薪酬、原材料等)
2購置資產
借:固定資產 -- ××資產(購買不用安裝的設備)
貸:庫存現金(銀行存款)
3期末結轉
借:管理費用 -- 研究與開發費
貸:研發支出 -- ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等)
二、開發階段(符合無形資產確認條件的支出應資本化即形成資產,否則應費用化)
1相關費用發生時
借:研發支出 -- ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等)
固定資產 -- ××資產(購買不用安裝的設備)
貸:庫存現金(銀行存款、應付職工薪酬、原材料等)
2開發項目完工時
借:無形資產 -- ××資產(資本化部分)
管理費用 -- 研究與開發費(費用化部分)
貸:研發支出 -- ××項目(材料費、人工費、水電費、租賃費、利息支出等)
值得一提的是,企業在計算加計扣除的研發費用時,應扣減已按《通知》規定歸集計入研發費用,但在當期取得的研發過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入;不足扣減的,允許加計扣除的研發費用按零計算。
企業研發活動直接形成產品或作為組成部分形成的產品對外銷售的,研發費用中對應的材料費用不得加計扣除。
看完了數豆子的文章,對于合作研究開發項目研發費用的入賬方法,您現在清楚了嗎?如果您還有什么疑問的話,可以問一下我們的會計老師。
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