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業務招待費發票可以抵扣嗎,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
業務招待費發票可以抵扣嗎?
1、業務招待費增值稅發票不能作進項稅抵扣。
2、業務招待費與生產經營無直接關系,屬于用于非增值稅應稅項目。
3、相關規定,《增值稅暫行條例》第十條
下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
(一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;
(二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務;
(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;
(四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品;
(五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
《營業稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件一)第二十七條第(六)款規定,購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。
招待費具體范圍如下(不僅以下范圍):
(1)企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支。
(2)企業生產經營需要贈送紀念品的開支。
(3)企業生產經營需要而發生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支。
(4)企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。
(5)一些設立內部食堂的企業,在為其內部職工提供工作餐的同時,負責招待一些外部客人的費用也屬于業務招待費。
正常經營中,餐費產生的原因各種各樣
(1)員工年終聚餐,午餐費、加班餐費應計入應付福利費;
(2)出差途中符合標準的餐費計入差旅費;
(3)員工培訓時合規的餐費計入職工教育經費;
(4)企業管理人員在賓館開會發生的餐費,列入會議費;
(5)企業開董事會發生的餐費,列入董事會會費;
(6)企業委托加工的,對企業的形象、產品有標記宣傳作用的,作為業務宣傳費;企業因業務洽談會、展覽會的餐飲住宿費用作為業務宣傳費;企業在搞促銷活動時贈送給顧客的禮品,作為業務宣傳費。
(7)拍攝影視作品時吃飯作為道具出現(成本),都不算招待費。還比如誤餐費(不需要發票)
(8)誤餐費是企業職工因工作無法回企業食堂或者家中進餐而得到補償,而業務招待費是對外接待業務企業和個人而發生的吃、喝、用等費用,它的消費主體是企業以外的個人,不是本企業的員工。1、業務招待費增值稅發票不能作進項稅抵扣。
2、業務招待費與生產經營無直接關系,屬于用于非增值稅應稅項目。
3、相關規定,《增值稅暫行條例》第十條
下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:
(一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;
(二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務;
(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;
(四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品;
(五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
注意區分業務招待費和正常支出
企業外聘專家為職工進行培訓,如培訓費合同中包含培訓費用中包含"往來機票住宿費用",且該勞務發票中包含"往來機票住宿費用",應當取得勞務發票在企業所得稅前扣除,按照勞務發票在稅前扣除;如培訓合同中包含培訓費用中不包含"往來機票住宿費用",由企業負擔,則"往來機票住宿費用"可以作為企業與取得收入相關的支出,在職工教育經費中列支,其專家培訓費支出按照勞務發票在稅前扣除。
其中勞務發票由專家個人或企業去稅務機關代開。
公司應酬多,但不是所有的費用都是招待費,那么招待費的范圍是什么?該怎么抵扣呢?請看上文數豆子小編的介紹。
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