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月末結賬固定資產未結賬怎么處理,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
月末結賬固定資產未結賬怎么處理?
1、如果說固定資產使用了,錄了固定資產卡片,可以直接去用友通T3軟件的固定資產模塊進行計提折舊,生成會計憑證,然后結賬。
2、如果說是固定資產沒使用,之前就是誤操作啟用了,現在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步驟如下:
a、用賬套主管登錄系統管理,如 demo 登錄系統管理。
b、點賬套菜單下的啟用,取消固定資產前面的勾,退出就可以了。
用友固定資產月末怎么結賬?
每個月兩個模塊都要結賬。
固定資產結賬時提示的不平衡指的是固定資產卡片上的累計折舊、原值與總賬里累計折舊、固定資產科目對賬的結果
由于固定資產模塊提完折舊卡片信息就更新了,但是對比的總賬數據必須等到生成的憑證都記賬之后才算,所以通常在固定資產月末結賬時提示不平衡,這是正?,F象,所以固定資產模塊選項里 專門提供了個選項是 ‘在固定資產與總賬對賬不平時允許固定資產結賬’這個控制。
以上就是數豆子小編為大家整理的關于月末結賬固定資產未結賬怎么處理的全部內容了,用友固定資產月末怎么結賬?,若對此仍感到疑問,歡迎咨詢窗口老會計。
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