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已經認證的發票又開了紅字報稅怎么處理,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
已經認證的發票又開了紅字報稅怎么處理?
答:對于已經認證的發票又開了紅字報稅的情況,如果是收到紅字發票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉出出現的。
借:原材料/庫存商品 (紅字)
應交稅金---應交增值稅---應交進項稅額轉出 (紅字) 貸:應付帳款 (紅字)
開具紅字增值稅普通發票的情形及流程
(一)需要開具紅字普通發票的情形
納稅人開具增值稅普通發票后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字發票的。
(二)開具紅字普通發票的流程
納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,不需要填開《信息表》,在開票系統中直接開具負數發票。
納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。
對于已經認證的發票又開了紅字報稅的處理方法,看完數豆子的本篇文章后您是否掌握了其方法了呢!趁著過年,您也不要忘記了學習會計知識啊,本網站過年也會更新文章的哦!
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