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銷售折讓怎么開紅字票,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
銷售折讓怎么開紅字票呢?
答:1、發生銷售折讓,購買方必須取得當地主管稅務機關開具的"進貨退出或索取折讓證明單,;(以下簡稱"證明單")送交銷貨方,作為銷貨方開具紅字增值稅專用發票的合法依據。該證明單一式三份,稅務機關留存一份;購貨單位一份;銷貨單位一份。銷貨方在未收到證明單以前,不得開具紅字增值稅專用發票;收到證明單后,根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字增值稅專用發票。紅字增值稅專用發票的存根聯、記賬聯作為銷貨方扣減當期銷項稅額的憑證。
2、假定經稅務機關批準的證明單注明銷售折讓的價款為10000元,增值稅額1700元,開出紅字增值稅專用發票,據以沖減當期的銷售收入和銷項稅額:
借:主營業務收入 10000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1700
貸:銀行存款 11700
紅字發票和單獨辦理稅票折讓的流程是怎樣的呢?
答:紅字增值稅專用發票通知單資料:
(一)銷售方申請開具《紅字增值稅專用發票通知單》需提供以下資料(發票未經認證):
1。 銷售方出具的情況說明并加蓋企業公章(應寫明票面有誤的具體情況,如金額開錯,正確應為"")
2. 《開具紅字增值稅專用發票申請單》(加蓋財務專用章)原件(導出菜單下導入到U盤一并帶來)
3. 《增值稅專用發票》復印件(加蓋銷售方企業公章)并注明"此復印件與原件相符"
4. 如屬于購貨方拒收情況,由購貨方出具《拒收證明》原件(加蓋企業公章或財務專用章)
(二)購貨方申請開具《紅字增值稅專用發票通知單》需提供以下資料(發票認證未通過或發票已認證):
1。 無法認證
⑴購方出具情況說明,并加蓋公章
⑵《開具紅字增值稅專用發票申請單》(加蓋財務專用章)
⑶出具稅務機關打印的《無法認證結果清單》原件
⑷《增值稅專用發票》復印件(加蓋銷售方企業公章)并注明"此復印件與原件相符"
2. 銷售折扣,折讓及退貨
⑴《銷售折扣、折讓、退貨協議》復印件(加蓋企業公章)并注明"此復印件與原件相符"
⑵《開具紅字增值稅專用發票申請單》(加蓋財務專用章)
⑶《增值稅專用發票》復印件《認證結果清單》復印件(加蓋企業公章)并注明"此復印件與原件相符"
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