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本月只開了紅字發票怎么報稅,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
本月只開了紅字發票怎么報稅?
分兩種情況:
1。如果你給對方開具是增值稅普通發票。不用去稅務(就是你的管理所),你可以自己開負數發票。
2.如果是增值稅發票。你就要去你的管理所,他們是要審核的,而且沖負數發票不能超過三個月。增值稅普通發票還沒有規定。(但是最好也別超過三個月)
關于帳務處理:你最初給別人開具時怎么做的分錄,重新開的時候還怎么做。然后再做一張相同的負數憑證。
紅字發票報稅怎么填寫?
增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票。
《增值稅納稅申報表》主表中銷售額和銷項稅額按負數填寫
由于相關數據是自動審核,《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)中發票的份數填當月正數發票份數和紅字發票份數的合計數,但金額和銷項稅額填正數和紅字相抵后的數額,如相抵后是負數,就填負數貴公司沒有銷項發票正數,就填負數。
以上就是數豆子小編為大家整理的關于本月只開了紅字發票怎么報稅的全部內容了,分兩種情況處理,若仍有疑問,可與窗口老會計取得聯系!
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