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發票金額開錯情況說明怎么寫,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
發票金額開錯情況說明怎么寫?
答:寫一份書面的說明,內容主要寫原發票錯誤的原因及過程,最后寫申請開紅字發票。
當月開錯的發票肯定可以自己在電腦作廢就可以的,重新再開一張正確的;
上月的發票開錯的話,那就要沖紅,重新再開一張正確的;
開錯發票的話,只要你作廢了,肯定是不要交稅的。
情況說明:
xx年xx月xx日,我公司開取了一張發票,發票金額不含稅價是:XX,稅額是:XX。發票代碼是:XX,發票號碼是:XX。銷貨方稅號是:XX;開票內容是:XX,由于工作上的疏忽,將金額寫錯:XX
(其他有什么內容加上一點,詳情視情況而論)
特此說明。
發票開錯了已做賬怎么處理?
答:如果發票是當月開錯的話哪怕已入賬了,也是可以馬上就作已作廢處理的,而如果是隔月發現發票開錯的話;就只能通過開具紅字發票來沖紅處理了。
1、增值稅專用發票當月開錯作廢:發票管理--發票作廢--選擇發票--作廢;
作廢完成后開具正確的發票即可;
2、增值稅專用發票隔月沖紅:發票管理--紅字發票信息表--紅字增值稅專用信息表填開--銷售方申請--選擇因開票有誤購買方拒收的--輸入對應藍字增值稅專用發票信息--下一步--確定--打印后該張隔月的增值稅專用發票就沖紅沖掉了;
3、沖紅完成后開具正確的發票即可。
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