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貿易企業多開發票,應如何記賬,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
問題描述:
我公司是一家貿易公司,合同金額訂的是1萬元,收到的發票金額也是1萬元,但付給供應商的金額是8 000元。雙方都同意按照8 000元供貨。應付賬款按照10 000元記賬,現沖銷8 000元,還有2 000元怎么進行賬務處理?開給對方的發票按一定比例加成10%,發票開給對方的是11 000元。而且我單位這種情況很多,有很多都是隔月的。請問應當怎么處理?
學園解答:
對于你公司業務而言,比較合適的賬務處理為(為了簡化,以下會計處理未考慮增值稅和商品進銷差價):
1、企業購入商品時
借:在途物資----×商品10 000
貸:應付賬款10 000.
2、所購商品到達驗收入庫
借:庫存商品----×商品8 000
貸:在途物資----×商品8 000.
3、實際按8 000元履行合同,支付貨款
借:應付賬款8 000
貸:銀行存款8 000.
4、 沖平應付賬款
這樣“應付賬款----某單位”賬戶中的貸方余額2 000元,要有合法的原始憑證來對轉??梢圆捎靡韵聝煞N不同方式進行轉銷:
(1)由供應方出具紅字發票2 000元;
(2)由一方出具轉賬通知單經對方確認。
具體會計分錄為:
借:在途物資----×商品2 000(紅字)
貸:應付賬款2 000(紅字)
5、該商品按加成10%售出
借:應收賬款(或銀行存款等)8 800
貸:主營業務收入----×商品8 800.
同時:
借:主營業務成本----×商品8 000
貸:庫存商品----×商品8 000.
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