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用于個人福利的專票怎么入賬,在會計行業經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
用于個人福利的專票怎么入賬?
處理方法一:直接按增值稅專票的全價入賬,不認證、不抵扣,但這樣會造成"滯留票"涉稅風險,但金額不大的話一般沒有問題。
處理方法二:先把增值稅專票認證,在做進項稅額轉出,這個是最正規的做法。
延伸:"進項稅額"的賬務處理
1、國內購進貨物、企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額,借記"應交稅金——應交增值稅(進項稅額)"科目;按照專用發票上記載的應講稿采購成本的金額,"借記材料采購"、"商品采購"、"原材料"、"制造費用"、"管理費用"、"經營費用"、"其他業務支出"等科目,按照應付或實際支付的金額,貸記"應付賬款"、"應付票據"、"銀行存款"、需要注意的是:如果購進貨物未能取得增值稅發票,則不能計算扣除進項稅額;如果購入貨物取得增值稅發票有誤,也不得作為扣稅憑證,購貨方有權拒收不符合規定的增值稅發票,否則,其進項稅額就必須敖貨物的購進成本。
2、接受投資轉入貨物、企業接受投資轉入貨物,應按照專用發票上注明的增值稅額,借記"應交稅金——應交增值稅(進項稅額)"科目,按照確認的投資貨物價值(已扣增值稅),借記"原材料"等科目,按照增值稅與貨物價值的合計數,貸記"實收資本"等科目。
3、接受捐贈轉入的貨物、企業接受捐贈轉入的貨物,應按照增值稅專用發票上注明的增值稅額,借記"應交稅金——應交增值稅(進項稅額)"科目;按照確認的捐贈貨物價值(已扣增值稅),借記"原材料"等科目;按照增值稅額與貨物價值的合計數貸記"資本公積"等科目。
4、接受應稅勞務、企業接受應稅勞務,應按增值稅專用發票上注明的增值稅額,借記"應交稅金——應交增值稅(進項稅額)"科目;按照專用發票上記載的應計入加工、修理修配等貨物成本的金額,借記"其他業務支出"、"制造費用"、"委托加工材料"、"加工商品"、"經營費用"、"管理費用"等科目;按應付或實際支付的金額,貸記"應付賬款"、"銀行存款"等科目。
注。如果的運輸發票,則按運輸費用的7%,計算進項稅額;如果的廢舊物資銷售發票,則按買價的10%計算進項稅額。
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