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企業租車費用怎么處理相關稅務和賬務,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
企業租車費用怎么處理相關稅務和賬務?
答:應該計入管理費用下的差旅費明細項目。
管理費用是指企業為組織和管理生產經營活動而發生的各種管理費用。
包括企業在籌建期間發生的開辦費、董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的或者應由企業統一負擔的公司經費(包括行政管理部門職工薪酬、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦公費和差旅費等)、董事會費(包括董事會成員津貼、會議費和差旅費等)、聘請中介機構費、咨詢費(含顧問費)、訴訟費、業務招待費、房產稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費、礦產資源補償費、研究費用、排污費以及企業行政管理部門發生的固定資產修理費等。
企業應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末全轉入、“本年利潤”科目的管理費用,結轉后該科目應無余額。
營改增后,涉及租車費用的增值稅專用發票是否能夠抵扣?
個人到稅務局代開發票,只能代開征收率為3%的增值稅專用發票,這個增值稅專用發票經認證后,可以抵扣,按照代開發票票面注明的稅額抵扣。
具體條文:
根據《財政部 國家稅務總局關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知》(財稅〔2013〕37號)的規定,公司向個人租車,屬于“有形動產租賃”的范圍,正常情況下,增值稅一般納稅人(應稅勞務銷售額達到500萬元/年、原增值稅一般納稅人)發生有形動產租賃,適用17%的稅率,但個人、小規模納稅人發生有形動產租賃,適用3%的征收率計算交納增值稅。 公司向個人租車,個人取得租賃收入,按照3%的征收率交納增值稅。
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