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總公司簽的協議分公司開發票可以嗎,關于發票的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
總公司簽的協議分公司開發票可以嗎?
答:原則上合同方與稅票開出方(收據開出方)須一致,也可要求原合同方出具書面《委托收款書》原件(加蓋財務章或公章),一并作為支持文件辦理結款。否則存在賬務糾紛與外部查賬風險,另行提示:稅票開具方與收款方必須一致(也就是稅票子公司開,款由總公司收,肯定是不可以的,現金收款更不建議)。如果其子公司有同樣的經營范圍與合同履約能力,直接同其分公司簽合同也可以。合同,稅票,收款方抬頭須一致,這也是會計法要求。
同時,根據《國家稅務總局關于進一步明確營改增有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第11號)第二條規定:建筑企業與發包方簽訂建筑合同后,以內部授權或者三方協議等方式,授權集團內其他納稅人(以下稱“第三方”)為發包方提供建筑服務,并由第三方直接與發包方結算工程款的,由第三方繳納增值稅并向發包方開具增值稅發票,與發包方簽訂建筑合同的建筑企業不繳納增值稅。發包方可憑實際提供建筑服務的納稅人開具的增值稅專用發票抵扣進項稅額。
數豆子溫馨提醒,《國家稅務總局關于加強增值稅征收管理若干問題的通知》(國稅發[1995]192號)規定,購進貨物或應稅勞務支付貨款、勞務費用的對象。納稅人購進貨物或應稅勞務,支付運輸費用,所支付款項的單位,必須與開具抵扣憑證的銷貨單位、提供勞務的單位一致,才能夠申報抵扣進項稅額,否則不予抵扣。
綜上所述,總公司簽的協議分公司開發票是不可以的。
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