-
報銷差旅費的具體流程是什么,關于差旅費的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。
報銷差旅費的具體流程如下:
1、提供合法的票據。索取住宿票據時,應要求對方將票據內容填寫完整,填寫內容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填票人。
2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內容包括:姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。
3、參加會議的,要求加附領導簽批的會議通知單。
4、填寫差旅報銷單。填寫內容包括:姓名、出差日期、出差天數、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。
5、提交統計部門審核,審核無誤,再提交財務復核核,經辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經公司領導簽批。
6、公司出差人員補助實行包干制的,必須提供住宿發票、餐飲發票,否則計入個人工資薪金所得。
7、所附單據要求有經辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。
8、提交財務報賬。
以上就是關于報銷差旅費的具體流程是什么的詳細介紹,更多與差旅費有關的內容,請繼續關注數豆子,希望本文對你有所幫助。
- 上一篇:共用水電無法取得發票怎樣稅前扣除
- 下一篇:會議費包含的伙食費可以抵扣嗎
-
發生差旅費會計分錄如何做(計入什么會計科目里)
差旅費是每家公司的會計都會遇到的問題,那么差旅費要計入哪個會計科目呢?1、根據《企業會計準則——會計科目和主要賬務處理》“6602管理費用”的規定,非本公司人員發生的、與生產經營相
-
員工報銷差旅費會計分錄
3、出差報銷時,差旅費用已經發生,差旅費一般列入管理費用,費用增加記入借方:差旅費是指出為公司外出辦理業務或其他事項,而產生的住宿費、交通費以及其他的公雜費等各項費用。差旅費是作為
-
備用金報銷差旅費會計分錄怎么寫
備用金報銷差旅費會計分錄:全部花完借:管理費用-差旅費貸:其他應收款-備用金有剩余現金借:現金管理費用-差旅費貸:其他應收款-備用金補款時借:管理費用-差旅費貸:現金
-
小規模差旅費怎么做分錄
小規模差旅費怎么做分錄,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。1。借差旅費時做借:其他應收賬貸:庫存現金2。當報銷金額與借款金額相等時做:借
-
差旅費包干的稅務處理
差旅費包干的稅務處理,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧?!敦斦筷P于印發〈中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》(財行[2006]31
-
差旅費可以加計扣除嗎
差旅費可以加計扣除嗎,經常有小伙伴遇到這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧?!秶叶悇湛偩株P于印發〈企業研究開發費用稅前扣除管理辦法(試行)〉的通知》【國稅發
-
員工用差旅費沖銷借條分錄怎么寫
員工用差旅費沖銷借條分錄怎么寫,關于差旅費的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。預借差旅費借:其他應收款-某某貸:現金報銷借:管理費用-差旅
-
出差發生的招待費計入差旅費嗎
出差發生的招待費計入差旅費嗎,關于差旅費的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。出差發生的餐飲費分兩種情況:一、業務上需要而發生,計入招待費
-
差旅費補貼給員工要怎么作會計分錄
差旅費補貼給員工要怎么作會計分錄,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。差旅費補貼給員工要怎么作會計分錄答:如果是實報實銷就入“管理費用&am
-
參加培訓未按時間回能報銷差旅費嗎
參加培訓未按時間回能報銷差旅費嗎,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。參加培訓未按時間回能報銷差旅費嗎?通常與培訓有關的費用,計入“管理