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已經做賬的進項發票如何進行進項稅額轉出,會計們日常工作中一定會遇到進項稅的各種問題,下面為大家整理了熱門內容,一起來看下。
已經做賬的進項發票如何進行進項稅額轉出
開通知單同時做進項稅金轉出處理,紅票作為附件借:原材料 貸:應交稅金--增值稅-進項稅額轉出
收到正確的發票借:應交稅金--增值稅- 進項稅額 借:原材料。
進項稅額轉出怎么進行賬務處理?
《增值稅暫行條例》第十條規定,當納稅人購進的貨物或接受的應稅勞務不是用于增值稅應稅項目,而是用于非應稅項目、免稅項目或用于集體福利,個人消費等情況時,其支付的進項稅就不能從銷項稅額中抵扣數豆子整理的。
增值稅進項稅轉出的賬務處理的會計分錄借方科目按不同情況選擇不同科目,貸方科目就是“應繳稅費——應繳增值稅(進項稅轉出)”以下按不同情況的進項稅轉出來做會計分錄。
已經抵扣的進項稅額,現在不允許抵扣,已經轉出交稅,分錄如何做?繳稅時借:應繳稅費--未交增值稅貸:銀行存款調整時借:增加原來做賬涉及的科目貸:應繳增值稅--進項稅額轉出。
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